lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:04:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310011
FAMEM - FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À MENSALIDADE JUNTO À FAMEM DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 136.101,62
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 310008
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 274.500,00
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM ESCOLA MARIA FERNANDA BOTELHO, (POVOADO AREIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 307007
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE FEVEREIRO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 118.648,68
16/05/2025 102005
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA PALMEIRA, Nº 123-B, BAIRRO PALMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DA PALMEIRA. CONFORME PRIMEI [...]
PAGO 10.000,00
16/05/2025 102005
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME QUARTO TERMO ADI [...]
PAGO 10.000,00
16/05/2025 102005
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA PALMEIRA, Nº 123-B, BAIRRO PALMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DA PALMEIRA. CONFORME PRIMEI [...]
PAGO 10.000,00
16/05/2025 102005
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME QUARTO TERMO ADI [...]
PAGO 10.000,00
16/05/2025 102005
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA PALMEIRA, Nº 123-B, BAIRRO PALMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DA PALMEIRA. CONFORME PRIMEI [...]
PAGO 10.000,00
16/05/2025 102005
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME QUARTO TERMO ADI [...]
PAGO 10.000,00
16/05/2025 102005
CARLOS EDUARDO SEREJO MACHADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA DA PALMEIRA, Nº 123-B, BAIRRO PALMEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DA PALMEIRA. CONFORME PRIMEI [...]
PAGO 10.000,00
16/05/2025 102005
MC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME QUARTO TERMO ADI [...]
PAGO 10.000,00

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