lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:04:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/05/2025 401011
GM ASSESSORIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
PAGO 3.666,67
16/05/2025 401009
GM ASSESSORIA LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
PAGO 4.333,33
16/05/2025 401006
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº206/ [...]
PAGO 48.048,00
16/05/2025 401006
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
PAGO 48.048,00
16/05/2025 401006
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
PAGO 48.048,00
16/05/2025 401005
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº206/ [...]
PAGO 13.728,00
16/05/2025 401005
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
PAGO 13.728,00
16/05/2025 401005
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 47/20 [...]
PAGO 13.728,00
16/05/2025 401004
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
PAGO 26.352,87
16/05/2025 401004
LABORATORIO MULTIVIDAS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMODADO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 26.352,87
16/05/2025 401004
BRAGA SERVIÇOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
PAGO 26.352,87
16/05/2025 401004
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
PAGO 6.909,66
16/05/2025 401004
LABORATORIO MULTIVIDAS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E COMODADO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 6.909,66
16/05/2025 401004
BRAGA SERVIÇOS LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
PAGO 6.909,66
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317004
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 266.063,44
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA Nº 5940540, COMPETÊNCIA 0 [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 233.433,86
16/05/2025 317003
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 233.433,86

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