| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
|
PAGO |
317.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025
CONFOR [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
|
PAGO |
334.689,96 |
|
| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
|
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
369.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
369.000,00 |
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| 09/06/2025 |
307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
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PAGO |
369.000,00 |
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| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
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0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
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PAGO |
369.000,00 |
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| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
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0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
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PAGO |
369.000,00 |
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| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
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0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
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PAGO |
369.000,00 |
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| 09/06/2025 |
307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
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0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
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PAGO |
369.000,00 |
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