lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 21/01/2026 - 15:03:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
09/06/2025 318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 318001
CLAUDIA SILVANA AMORIM
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA CLAUDIA SILVANA AMORIM, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A PINDARE-MA, PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DE UM IDOSO EM S [...]
PAGO 317.000,00
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
D.W.COSTA MENDES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:MARÇO/2025 CONFOR [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
D.W.COSTA MENDES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 317002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA PARA PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE INFRAESTRUTURA, COM MATRÍCULA Nº 5942349, COMPETÊNCIA 03/2025, [...]
PAGO 334.689,96
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
L F EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LIVROS, CONFORME CONTRATO N.° 57/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 08/2024, PROC. ADM. 27/2024, EM ANEXO.
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00
09/06/2025 307004
ANTONIO CARLOS F.DOS REIS NETO
0203 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05(CINCO)DIÁRIAS,PARA CONTROLADOR GERAL DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA A SAO LUIS-MA NOS DIAS 10/03 A 14/03/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTINADOS [...]
PAGO 369.000,00

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