| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
530019
FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
2.087,47 |
|
| 23/06/2025 |
530019
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.087,47 |
|
| 23/06/2025 |
530019
FOLHA - PROCURADORIA/CONCURSADOS
|
0202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE À VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.087,47 |
|
| 20/06/2025 |
620007
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4112/2025,CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
620007
J.W.CARNEIRO - ME
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4112/2025,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
620006
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:JUNHO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
620006
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:JUNHO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 20/06/2025 |
620005
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
620005
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
620005
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
620004
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
2.565,42 |
|
| 20/06/2025 |
620004
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
|
PAGO |
2.565,42 |
|
| 20/06/2025 |
620004
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
620004
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
620004
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.565,42 |
|
| 20/06/2025 |
620004
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
|
LIQUIDADO |
2.565,42 |
|
| 20/06/2025 |
620004
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
620004
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
620004
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.565,42 |
|
| 20/06/2025 |
620004
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
620003
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
11.623,68 |
|
| 20/06/2025 |
620003
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
11.623,68 |
|
| 20/06/2025 |
620003
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
12.870,00 |
|
| 20/06/2025 |
620003
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
12.870,00 |
|
| 20/06/2025 |
620003
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11.623,68 |
|
| 20/06/2025 |
620003
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
LIQUIDADO |
11.623,68 |
|
| 20/06/2025 |
620003
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.870,00 |
|
| 20/06/2025 |
620003
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
LIQUIDADO |
12.870,00 |
|
| 20/06/2025 |
620003
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
12.870,00 |
|
| 20/06/2025 |
620003
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
EMPENHADO |
11.623,68 |
|
| 20/06/2025 |
620002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
10.545,60 |
|
| 20/06/2025 |
620002
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
PAGO |
10.545,60 |
|
| 20/06/2025 |
620002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
10.545,60 |
|
| 20/06/2025 |
620002
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
LIQUIDADO |
10.545,60 |
|
| 20/06/2025 |
620002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
EMPENHADO |
10.545,60 |
|
| 20/06/2025 |
620002
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
32.535,53 |
|
| 20/06/2025 |
620001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
620001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
620001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
620001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
620001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
620001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
620001
A.F. DA SILVA NETO
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 20/06/2025 |
620001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
EMPENHADO |
12.764,92 |
|
| 20/06/2025 |
620001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
EMPENHADO |
28.933,34 |
|
| 20/06/2025 |
617002
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 20/06/2025 |
617002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, COM MATRÍCULA DE Nº5916755, COMPETÊNCIA 06/2025, [...]
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 20/06/2025 |
606049
LIANNA MEIRELES OLIVEIRA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LIANNA MEIRELES OLIVEIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (ANEMIA FALCIFORME E HIPERTENÇÃO PULMONAR), MES DE MA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606048
SIDIANE DE JESUS BOTELHO MONTEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA LUIZA BOTELHO MONTEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (AUTISMO), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 DE 24 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606047
JOEL SILVA RIBEIRO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOEL SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606046
MARIENE DA SILVA PEREIRA DA CRUZ
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ADRIELMA PEREIRA DA CRUZ, RELATIVO AO TRATAMENTO (ACOMPANHAMENTO TRANSPLANTE DO FIGADO), MES DE ABRIL/ [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606045
FRANCISCA DAS CHAGAS PEREIRA DE MORAES GALVÃO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOSE DE RIBAMAR COSTA PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARI [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606044
JOAO BATISTA COSTA CUNHA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO BATISTA COSTA CUNHA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE MAIO/2 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606043
JAQUELINE MEIRELES SOUSA LINDOSO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE JOAO FRANCISCO SOUSA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE MAIO/2025, PORTARIA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606042
MARIA GORETE COELHO PEREIRA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA GORETE COELHO PEREIRA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA), MES DE MAIO/2025, P [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606041
MARIA JOANA SOARES
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA JOANA SOARES, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 DE [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/06/2025 |
606040
MARIA JOVENILDES PENHA SOARES
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE MARIA JOVENILDES PENHA SOARES, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL CRONICA TERMINAL), MES DE M [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606039
NUBIA DA CONCEIÇÃO LIMA MENDONÇA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE NUBIA DA CONCEIÇÃO LIMA MENDONÇA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606038
ROSILDA ROMEU DOS SANTOS
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ROSILDA ROMEU DOS SANTOS, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL TERMINAL), MES DE MAIO/2025, POR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/06/2025 |
606037
TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE TEOTINA BISPO ROSA DE MELO VIANA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORT [...]
|
PAGO |
300,00 |
|