lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 21/01/2026 - 15:03:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/06/2025 623001
LIDYANE SOUZA RIBEIRO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ENFERMEIRA DO ESF, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, N [...]
EMPENHADO 500,00
23/06/2025 620007
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4112/2025,CONFORME [...]
PAGO 3.000,00
23/06/2025 620006
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:JUNHO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 10.000,00
23/06/2025 618002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 5.500,00
23/06/2025 618002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, CONFORME CONTRATO Nº26/2025, PROC.ADM.Nº53/2024 E PREG. [...]
PAGO 5.500,00
23/06/2025 618002
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 5.500,00
23/06/2025 618002
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 5.500,00
23/06/2025 618002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
PAGO 5.500,00
23/06/2025 618001
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,JUNHO/2025,CONFORME ANEXO.
PAGO 10.750,00
23/06/2025 618001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025 [...]
PAGO 10.750,00
23/06/2025 618001
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 10.750,00
23/06/2025 618001
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 10.750,00
23/06/2025 618001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
PAGO 10.750,00
23/06/2025 617004
FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS NETTO - SOCIEDADE I
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO JURIDICO,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE MIRIM,REF:06/2025. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS.
PAGO 11.875,00
23/06/2025 616001
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/202 [...]
PAGO 2.000,00
23/06/2025 616001
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
PAGO 2.000,00
23/06/2025 616001
M E S XAVIER LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PURO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIND [...]
PAGO 2.000,00
23/06/2025 616001
PR-IMPRENSA NACIONAL
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE OFÍCIO Nº11088158 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, COM DOCUMENTO DE Nº4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 2.000,00
23/06/2025 606050
ANA MARIA MORAIS FONSECA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA MARIA MORAIS FONSECA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 300,00
23/06/2025 606027
ANTONIO DO NASCIMENTO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° 55 [...]
PAGO 300,00
23/06/2025 605002
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE REPARO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMEC NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MI [...]
LIQUIDADO 6.772,05
23/06/2025 605002
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 6.772,05
23/06/2025 605002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONTA CONTRATO Nº4285620, COMPETENCIA 04/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 6.772,05
23/06/2025 605001
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE REPARO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SEMEC NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MI [...]
LIQUIDADO 17.532,25
23/06/2025 605001
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
LIQUIDADO 17.532,25
23/06/2025 605001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO EM GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONF [...]
LIQUIDADO 17.532,25
23/06/2025 605001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0214 - SECREATRIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CONTA CONTRATO Nº4285620, COMPETENCIA 03/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 17.532,25
23/06/2025 530042
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 35.959,18
23/06/2025 530042
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 35.959,18
23/06/2025 530042
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 35.959,18
23/06/2025 530042
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 35.959,18
23/06/2025 530041
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 13.947,24
23/06/2025 530041
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 13.947,24
23/06/2025 530041
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 13.947,24
23/06/2025 530041
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, COMPETENCIA MAIO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 13.947,24
23/06/2025 530040
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 13.347,06
23/06/2025 530040
BANCO DO BRASIL/SA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 13.347,06
23/06/2025 530040
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 13.347,06
23/06/2025 530040
BANCO DO BRASIL/SA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 13.347,06
23/06/2025 530039
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 6.207,60
23/06/2025 530039
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 6.207,60
23/06/2025 530039
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 6.207,60
23/06/2025 530039
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 6.207,60
23/06/2025 530038
FOPAG - FUNDEB 70 ADM - CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 3.285,76
23/06/2025 530038
BANCO DO BRASIL/SA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 3.285,76
23/06/2025 530038
FOPAG - FUNDEB 70 ADM - CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 3.285,76
23/06/2025 530038
BANCO DO BRASIL/SA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 3.285,76
23/06/2025 530037
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 14.849,13
23/06/2025 530037
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 14.849,13
23/06/2025 530036
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA COMPLEMENTAR FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 4.203,80
23/06/2025 530036
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
PAGO 4.203,80
23/06/2025 530030
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 1.029,71
23/06/2025 530030
FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS
0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.029,71
23/06/2025 530030
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 1.495,26
23/06/2025 530030
FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS
0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.495,26
23/06/2025 530030
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.029,71
23/06/2025 530030
FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS
0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.029,71
23/06/2025 530030
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.495,26
23/06/2025 530030
FOLHA - SEC. DE CIENCIA E TECNOLOGIA - CONCURSADOS
0217 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOL. ECONÔMICO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE CIENCIA E TECNOLOGIA -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.495,26
23/06/2025 530019
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
PAGO 2.087,47

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024