Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2025 |
EMPENHO: 226013
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
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487.935,42 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 226013
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
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487.935,42 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 505008
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONTRATO N.° 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024, PROC. ADM. 46/202 [...]
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65.729,30 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 306010
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
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6.338,48 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 306010
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
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6.338,48 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 506007
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
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6.338,48 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 204002
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.N [...]
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141.000,55 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 204002
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.N [...]
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141.000,55 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 204002
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.FEVEREIRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.N [...]
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141.000,55 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 306005
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.Nº50/ [...]
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141.000,55 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 306005
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.MARÇO/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.Nº50/ [...]
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141.000,55 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 505005
38.338.902/0001-05
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
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194.928,71 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 527001
06.062.038/0001-75
CREA MA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250917469, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306324773,EM ANEXO.
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271,47 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 528001
06.062.038/0001-75
CREA MA
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0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250918864, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306327748,EM ANEXO.
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271,47 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 306008
39.430.796/0001-58
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERCE [...]
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7.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 306008
39.430.796/0001-58
W C PAIVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E ORIENTAÇÃO AO CONTROLE INTERNO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TERCE [...]
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7.000,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 505002
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.° 49/2025, PRE [...]
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63.764,42 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 529003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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12,69 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 527002
100.XXX.XXX-34
LEONILA COSTA LEMOS
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME OFICIO Nº 115/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
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1.518,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 520001
264.XXX.XXX-04
JARINA BARROS MACHADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
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1.518,00 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 506001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA 04/2025, CONTA CONTRATO 610009123568, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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126.062,98 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 526002
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
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181.759,20 |
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| 29/05/2025 |
EMPENHO: 509003
20.960.069/0001-74
COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CONTRATO N.° 63/2025, CHAMADA PÚBLICA N.° [...]
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75.683,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 527004
764.XXX.XXX-49
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 27/05/2025 À 29/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTIN [...]
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300,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 520001
428.XXX.XXX-82
LUCIMAR MORAES DURANS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
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400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 520002
006.XXX.XXX-07
RAIMUNDA EVANIS SOUSA SILVA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL DOS DIAS 20 A 23/05/2025, CON [...]
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400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526004
986.XXX.XXX-53
LADY DAIANA MENDONÇA FURTADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526005
058.XXX.XXX-88
KAREN CHISTIANE NOGUEIRA CUNHA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 526003
006.XXX.XXX-00
ERICA FERNANDA BASTOS AVELINO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO AUTISMO NEURODIVERSIDADE EM FOCO, NOS DIAS 29/05/2025 A 01/06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
400,00 |
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| 28/05/2025 |
EMPENHO: 528008
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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203,04 |
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