Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623002
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
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0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALORE REFERENTE À FATURA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A PRÉ ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, COM MATRÍCULA DE Nº [...]
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34,25 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623001
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES [...]
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4.044,67 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623003
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 ,CONFORME COM [...]
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1.503,56 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623008
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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19.734,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623005
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 ,CONFORME CO [...]
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1.585,07 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623004
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES AN [...]
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1.933,10 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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137.148,72 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 623002
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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782.204,28 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 605001
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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17.532,25 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 605002
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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6.772,05 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 530038
FOPAG - FUNDEB 70 ADM - CONTRATADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - ADMINISTRATIVO CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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3.285,76 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 530037
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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14.849,13 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 530040
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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13.347,06 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 530042
FOPAG - 70-% FUNDAMENTAL I - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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35.959,18 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 530039
FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE I E II - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - CRECHE I E II CONTRATADOS, RELATIVO A MAI/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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6.207,60 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 530041
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A MAI/2025,
CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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13.947,24 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620001
A.F. DA SILVA NETO
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PREVENTIVA E MONITORAMENTO CONTINUO DE ATIVIDADE [...]
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7.500,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620006
CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPRENHA ACIMA,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURIDICA.REF:JUNHO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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10.000,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620003
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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11.623,68 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620005
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
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10,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620007
J.W.CARNEIRO - ME
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4112/2025,CONFORME [...]
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3.000,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620004
FRANCISCO DE SOUSA SILVA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE FRANCISCO DE SOUSA SILVA, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE MAIO/2025, PORTARIA N° [...]
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300,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620003
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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12.870,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620002
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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10.545,60 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 620004
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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2.565,42 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618001
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,JUNHO/2025,CONFORME ANEXO.
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10.750,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618002
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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5.500,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618001
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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38.707,80 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618002
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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9.154,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 618004
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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64.921,99 |
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