| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
430001
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
13.129,61 |
|
| 20/05/2025 |
430001
D.W.COSTA MENDES
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
|
LIQUIDADO |
13.129,61 |
|
| 20/05/2025 |
430001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
13.129,61 |
|
| 20/05/2025 |
430001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
13.129,61 |
|
| 20/05/2025 |
430001
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME CONTRATO N.° 83/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC [...]
|
LIQUIDADO |
13.129,61 |
|
| 20/05/2025 |
428001
F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
10.920,00 |
|
| 20/05/2025 |
428001
GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 23, DE 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME OF [...]
|
PAGO |
10.920,00 |
|
| 20/05/2025 |
422006
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
31.907,00 |
|
| 20/05/2025 |
422006
ETILENE SILVA CRUZ
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DOS C [...]
|
PAGO |
31.907,00 |
|
| 20/05/2025 |
422005
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
29.284,80 |
|
| 20/05/2025 |
422005
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/04/2025 À 02/05/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E E [...]
|
PAGO |
29.284,80 |
|
| 20/05/2025 |
422004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
34.893,00 |
|
| 20/05/2025 |
422004
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
34.893,00 |
|
| 20/05/2025 |
422004
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/04/2025 À 02/05/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E E [...]
|
PAGO |
34.893,00 |
|
| 20/05/2025 |
415005
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
29.097,00 |
|
| 20/05/2025 |
415005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
29.097,00 |
|
| 20/05/2025 |
401006
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº206/ [...]
|
PAGO |
6.338,48 |
|
| 20/05/2025 |
401006
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
6.338,48 |
|
| 20/05/2025 |
401006
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
|
PAGO |
6.338,48 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/05/2025 |
102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/05/2025 |
519005
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
2.608,53 |
|
| 19/05/2025 |
519005
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
PAGO |
2.608,53 |
|
| 19/05/2025 |
519005
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
2.608,53 |
|
| 19/05/2025 |
519005
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
10.750,00 |
|
| 19/05/2025 |
519005
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
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LIQUIDADO |
10.750,00 |
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