lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:04:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
20/05/2025 430001
FOPAG - 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATADOS
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATADO, RELATIVO A ABR/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 13.129,61
20/05/2025 430001
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
LIQUIDADO 13.129,61
20/05/2025 430001
D COSTA CARVALHO LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO. CONFORME CON [...]
LIQUIDADO 13.129,61
20/05/2025 430001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
LIQUIDADO 13.129,61
20/05/2025 430001
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME CONTRATO N.° 83/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC [...]
LIQUIDADO 13.129,61
20/05/2025 428001
F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
PAGO 10.920,00
20/05/2025 428001
GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA DESPESAS DE PEQUENO VULTO A SERVIDORA GEYZA LIMA SABINO DE FRANÇA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 23, DE 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME OF [...]
PAGO 10.920,00
20/05/2025 422006
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 31.907,00
20/05/2025 422006
ETILENE SILVA CRUZ
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A SERVIDORA ETILENE SILVA CRUZ, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DOS C [...]
PAGO 31.907,00
20/05/2025 422005
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 29.284,80
20/05/2025 422005
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/04/2025 À 02/05/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E E [...]
PAGO 29.284,80
20/05/2025 422004
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 34.893,00
20/05/2025 422004
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 34.893,00
20/05/2025 422004
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 25/04/2025 À 02/05/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA E E [...]
PAGO 34.893,00
20/05/2025 415005
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 29.097,00
20/05/2025 415005
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 29.097,00
20/05/2025 401006
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº206/ [...]
PAGO 6.338,48
20/05/2025 401006
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
PAGO 6.338,48
20/05/2025 401006
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
PAGO 6.338,48
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
PAGO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
TEREZINHA DE JESUS MEIRELES SILVA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA 25 DE FEVEREIRO, Nº 26 - BAIRRO ALINE SALGADO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POLO DO SERVIÇO DE CONVI [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
CARLOS ALBERTO GOMES TORRES
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV. BRASIL, S/N, BAIRRO ROSEANA SARNEY, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSEANA [...]
LIQUIDADO 1.100,00
20/05/2025 102002
VERAS ENGENHARIA EIRELI
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO, ASSESSORIA TÉCNIC [...]
LIQUIDADO 1.100,00
19/05/2025 519005
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
PAGO 2.608,53
19/05/2025 519005
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
PAGO 2.608,53
19/05/2025 519005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 2.608,53
19/05/2025 519005
MORAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS,MAIO/2025,CONFORME ANEXO.
LIQUIDADO 10.750,00
19/05/2025 519005
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 10.750,00

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