| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2025 |
523001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
134.760,40 |
|
| 23/05/2025 |
523001
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
EMPENHADO |
29.432,84 |
|
| 23/05/2025 |
520007
PRIME ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA PARLAMENTAR, LEGISLATIVA E INSTITUCIONAL EM,05/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEX [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
520007
PASEP MUNICIPIO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA DO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
506007
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO N.° [...]
|
LIQUIDADO |
6.338,48 |
|
| 23/05/2025 |
505010
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 206 [...]
|
LIQUIDADO |
221.223,36 |
|
| 23/05/2025 |
505010
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
LIQUIDADO |
221.223,36 |
|
| 23/05/2025 |
505010
ADEMAR CASTRO FERREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS HORAS MÁQUINA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE ADM., CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
221.223,36 |
|
| 23/05/2025 |
505009
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 206 [...]
|
PAGO |
122.017,52 |
|
| 23/05/2025 |
505009
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
PAGO |
122.017,52 |
|
| 23/05/2025 |
505009
BRAGA SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
PAGO |
122.017,52 |
|
| 23/05/2025 |
505009
INSTITUTO MARSERVICE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 206 [...]
|
LIQUIDADO |
122.017,52 |
|
| 23/05/2025 |
505009
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
122.017,52 |
|
| 23/05/2025 |
505009
BRAGA SERVIÇOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
122.017,52 |
|
| 23/05/2025 |
505006
K C TELECOM LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
49.530,96 |
|
| 23/05/2025 |
505006
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
49.530,96 |
|
| 23/05/2025 |
505006
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 47/202 [...]
|
LIQUIDADO |
49.530,96 |
|
| 23/05/2025 |
505002
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
63.764,42 |
|
| 23/05/2025 |
505002
K C TELECOM LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
63.764,42 |
|
| 23/05/2025 |
505002
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.° 49/2025, PRE [...]
|
LIQUIDADO |
63.764,42 |
|
| 23/05/2025 |
505002
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA CRIAÇÃO, F [...]
|
LIQUIDADO |
63.764,42 |
|
| 23/05/2025 |
425001
ILKA B. M. MENDONCA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESINSETIZAÇÃO ,DESRATIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2025, C [...]
|
PAGO |
2.943,33 |
|
| 23/05/2025 |
425001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
2.943,33 |
|
| 23/05/2025 |
425001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PIS/PASEP PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, COM PERÍODO DE APURAÇÃO MARÇO/2025. CONFORME DOCUM [...]
|
PAGO |
2.943,33 |
|
| 23/05/2025 |
411002
FOPAG EFETIVOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVOS,REFERENTE A ABRIL/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
3.212,25 |
|
| 23/05/2025 |
411002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
3.212,25 |
|
| 23/05/2025 |
411002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
3.212,25 |
|
| 23/05/2025 |
411002
BANCO DO BRASIL/SA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
3.212,25 |
|
| 23/05/2025 |
411002
ROSEANE GOMES A. MACHADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNT [...]
|
PAGO |
3.212,25 |
|
| 23/05/2025 |
411001
FOPAG COMISSIONADOS - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS,
REFERENTE A ABRIL/2025,CONFORME ANEXO.
|
PAGO |
1.334,88 |
|
| 23/05/2025 |
411001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
1.334,88 |
|
| 23/05/2025 |
411001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
1.334,88 |
|
| 23/05/2025 |
411001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
1.334,88 |
|
| 23/05/2025 |
411001
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
PAGO |
1.334,88 |
|
| 23/05/2025 |
411001
RONIVALDO BARROS COSTA
|
0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SECRETÁRIO, NO DIA 16/04/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICPAR DO FORUM DOS SECRETÁRIOS DE MEI [...]
|
PAGO |
1.334,88 |
|
| 23/05/2025 |
407001
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
PAGO |
2.014,20 |
|
| 23/05/2025 |
407001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
2.014,20 |
|
| 23/05/2025 |
407001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.014,20 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
J J MACHADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
J J MACHADO
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 38/2025, [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE SAUDE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
JARINA BARROS MACHADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA-CENTRO, PINDARÉ MIRIM-MA, PARA FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUN [...]
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.323,00 |
|
| 23/05/2025 |
310002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 4000007353, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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PAGO |
1.323,00 |
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