lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 20/01/2026 - 15:04:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
G7 COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME O CONTRATO N.° 74/20 [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 318002
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
PAGO 294.100,00
28/05/2025 310001
FOPAG VEREADORES
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:03/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 400000020220, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
FOPAG VEREADORES
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA REFERE-SE A FOLHA PAGAMENTO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIAL DE PINDARE MIRIM,REF:03/2025.CONFOME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, ATENDENDO AS NECESSSIDADES DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM Nº 400000020220, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
ADTR INFORMÁTICA LTDA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE(SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE, SISTEMA INTEGRADO DE FOLHA DE PAGAMENTO [...]
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
28/05/2025 310001
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA DE PINDARÉ MIRIM, COM Nº4000007329, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 4.871,24
27/05/2025 527005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 306,81
27/05/2025 527005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 306,81
27/05/2025 527005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
EMPENHADO 306,81
27/05/2025 527004
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 27/05/2025 À 29/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTIN [...]
LIQUIDADO 300,00
27/05/2025 527004
RUID GLA PEREIRA ALMEIDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 4(QUATRO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 27/05/2025 À 29/05/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTIN [...]
EMPENHADO 300,00
27/05/2025 527003
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 99/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
EMPENHADO 28.489,80
27/05/2025 527002
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME OFICIO Nº 115/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
LIQUIDADO 1.518,00
27/05/2025 527002
LEONILA COSTA LEMOS
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL DE LEONILA COSTA LEMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2025, CONFORME OFICIO Nº 115/2025-SEMASIJ EM ANEXO.
EMPENHADO 1.518,00
27/05/2025 527001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
LIQUIDADO 271,47
27/05/2025 527001
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
LIQUIDADO 271,47
27/05/2025 527001
F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
LIQUIDADO 271,47
27/05/2025 527001
CREA MA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250917469, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306324773,EM ANEXO.
LIQUIDADO 271,47
27/05/2025 527001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
EMPENHADO 21.987,21
27/05/2025 527001
D.W.COSTA MENDES
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 72/ [...]
EMPENHADO 7.125,55
27/05/2025 527001
F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
EMPENHADO 9.240,00
27/05/2025 527001
CREA MA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250917469, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306324773,EM ANEXO.
EMPENHADO 271,47
27/05/2025 526001
MARANET TELECOM EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 05/2025, CONFORME COMP [...]
PAGO 436,00
27/05/2025 526001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFÓRMATICA E RECARGA DE TON [...]
PAGO 436,00
27/05/2025 526001
D COSTA CARVALHO LTDA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO TIPO LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº [...]
PAGO 436,00
27/05/2025 526001
LEUDINA TEIXEIRA MACEDO
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA AV.ELIAS HAICKEL, S/N CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAI [...]
PAGO 436,00
27/05/2025 505014
GM ASSESSORIA LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE NUVEM PUBLICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
LIQUIDADO 4.333,33
27/05/2025 401025
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
PAGO 26.298,20

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