| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
630017
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
2.968,18 |
|
| 10/07/2025 |
630016
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
1.100,18 |
|
| 10/07/2025 |
630016
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMEN [...]
|
PAGO |
1.100,18 |
|
| 10/07/2025 |
630015
FOLHA PSF CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22 COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 10/07/2025 |
630015
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO [...]
|
PAGO |
2.145,82 |
|
| 10/07/2025 |
630014
FOLHA SAUDE VIGILANCIA EM SAUDE - AGENTES DE ENDEM
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE/CONCURSADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
76.710,48 |
|
| 10/07/2025 |
630014
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
76.710,48 |
|
| 10/07/2025 |
630013
FOLHA - EMULTI/CONCURSADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMULTI/CONCURSADO, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.831,45 |
|
| 10/07/2025 |
630013
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.831,45 |
|
| 10/07/2025 |
630012
FOLHA - EMULTI/CONTRATADO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMULTI/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.481,99 |
|
| 10/07/2025 |
630012
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.481,99 |
|
| 10/07/2025 |
630011
FOLHA ACS CONTRATOS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
68.165,93 |
|
| 10/07/2025 |
630011
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
68.165,93 |
|
| 10/07/2025 |
627034
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
19.071,33 |
|
| 10/07/2025 |
627034
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.071,33 |
|
| 10/07/2025 |
627033
FOPAG 70% EJA CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONCURSADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
2.166,66 |
|
| 10/07/2025 |
627033
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.166,66 |
|
| 10/07/2025 |
627032
FOPAG FUNDEB-70% EJA ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EJA ESTABILIDADE, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
14.862,33 |
|
| 10/07/2025 |
627032
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
14.862,33 |
|
| 10/07/2025 |
627031
FOPAG - EJA 70% (CONTRATO)
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 EJA - CONTRATADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
185.821,56 |
|
| 10/07/2025 |
627031
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
185.821,56 |
|
| 10/07/2025 |
627030
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL I - ESTABILIDADE, RELATIVO A JUN/2025,
CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
19.560,00 |
|
| 10/07/2025 |
627030
FOLHA - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
19.560,00 |
|
| 10/07/2025 |
627029
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL I -CONC/COMISSIONADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO/COMISSIONADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
20.022,65 |
|
| 10/07/2025 |
627029
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO - ESTABIL
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/ESTABILIDADE, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
20.022,65 |
|
| 10/07/2025 |
627028
FOPAG-70%-FUNDAMENTAL I -ESTABILIDADE/COMISSIONADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I ESTABILIDADE/COMISSIONADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
13.349,00 |
|
| 10/07/2025 |
627028
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
13.349,00 |
|
| 10/07/2025 |
627027
FOPAG 70% FUNDAMENTAL I CONCURSADOS
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I CONCURSADO, RELATIVO A JUN/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
PAGO |
491.562,70 |
|
| 10/07/2025 |
627027
FOLHA - SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO/ADM-CONCU
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONCURSADO, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
491.562,70 |
|
| 10/07/2025 |
627001
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
PAGO |
3.389,28 |
|
| 10/07/2025 |
627001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E MATERIAIS TEXTEIS DESTINADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRI [...]
|
PAGO |
3.389,28 |
|
| 10/07/2025 |
627001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO (CAEMA) DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO, COM MATRÍCULA Nº 183858, COMP [...]
|
PAGO |
3.389,28 |
|
| 10/07/2025 |
626003
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA)- PARCELAMENTO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº183931, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 06/2 [...]
|
PAGO |
29.500,73 |
|
| 10/07/2025 |
626001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº183859, COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
12.465,72 |
|
| 10/07/2025 |
626001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
12.465,72 |
|
| 10/07/2025 |
626001
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
12.465,72 |
|
| 10/07/2025 |
626001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº183860, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME [...]
|
PAGO |
12.465,72 |
|
| 10/07/2025 |
625005
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
34.915,87 |
|
| 10/07/2025 |
625001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
PAGO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
625001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, CON [...]
|
PAGO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
625001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
PAGO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
625001
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250929763, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306388150,EM ANEXO.
|
PAGO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
625001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
625001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
625001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
|
LIQUIDADO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
625001
CREA MA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250929763, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306388150,EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
5.917,60 |
|
| 10/07/2025 |
623008
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
LIQUIDADO |
36.115,00 |
|
| 10/07/2025 |
623008
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
36.115,00 |
|
| 10/07/2025 |
623008
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
36.115,00 |
|
| 10/07/2025 |
623007
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
39.830,00 |
|
| 10/07/2025 |
623007
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
39.830,00 |
|
| 10/07/2025 |
623006
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
25.673,25 |
|
| 10/07/2025 |
623006
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
25.673,25 |
|
| 10/07/2025 |
623005
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 ,CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
37.285,00 |
|
| 10/07/2025 |
623005
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
37.285,00 |
|
| 10/07/2025 |
623005
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
37.285,00 |
|
| 10/07/2025 |
623004
ZENNI LTDA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES AN [...]
|
LIQUIDADO |
35.214,10 |
|
| 10/07/2025 |
623004
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
LIQUIDADO |
35.214,10 |
|
| 10/07/2025 |
623004
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
35.214,10 |
|
| 10/07/2025 |
623003
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE APARELHOS ELETRONICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 ,CONFORME COM [...]
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LIQUIDADO |
35.665,00 |
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