lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 27/01/2026 - 15:03:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/12/2025 1219001
J J MACHADO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CON [...]
LIQUIDADO 7.027,22
23/12/2025 1219001
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 7.027,22
23/12/2025 1219001
J J MACHADO
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME O CONTRATO N.° 36/2025, PREGÃO EL [...]
LIQUIDADO 5.220,64
23/12/2025 1219001
J J MACHADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO D [...]
LIQUIDADO 5.220,64
23/12/2025 1219001
J J MACHADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO N.° 37/2 [...]
LIQUIDADO 5.220,64
23/12/2025 1219001
J J MACHADO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13 KG, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PINDARÉ MIRIM/MA, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CON [...]
LIQUIDADO 5.220,64
23/12/2025 1219001
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 5.220,64
23/12/2025 1202009
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
LIQUIDADO 200.368,70
23/12/2025 1202008
FORTH CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADM.,COMP.11/2025, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRA [...]
LIQUIDADO 6.000,00
23/12/2025 1111003
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
LIQUIDADO 104.881,90
23/12/2025 1105002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O INSTITUTO DE PREVIDNÊNCIA DOS SERVIDORES DE PINDARÉ MIRIM-MA - IPSPM, CONTA CONTRATO Nº4275667, COMPETENCIA 10/202 [...]
LIQUIDADO 195.870,00
23/12/2025 1105002
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
LIQUIDADO 195.870,00
23/12/2025 1103016
K C TELECOM LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, C [...]
LIQUIDADO 199.251,00
23/12/2025 1103016
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
LIQUIDADO 199.251,00
22/12/2025 1222004
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
PAGO 5.202,00
22/12/2025 1222004
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
LIQUIDADO 5.202,00
22/12/2025 1222004
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL ,R [...]
EMPENHADO 5.202,00
22/12/2025 1222003
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 722,22
22/12/2025 1222003
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 722,22
22/12/2025 1222003
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
EMPENHADO 722,22
22/12/2025 1222002
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 722,22
22/12/2025 1222002
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 722,22
22/12/2025 1222002
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
EMPENHADO 722,22
22/12/2025 1222001
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 722,22
22/12/2025 1222001
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
LIQUIDADO 722,22
22/12/2025 1222001
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9.CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
EMPENHADO 722,22
22/12/2025 1217002
F S COSTA CLINICA PRO-DENTE LABORATORIO DE PROTESE
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI [...]
PAGO 5.000,00
22/12/2025 1217002
LIMA GESTAO LTDA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRATAMENTO TÉCNICO,GESTÃO, CODIFICAÇÃO E UPLOAD DE DOCUMENTOS PARA ENVIO AO PORTAL DA TRANSPA [...]
PAGO 5.000,00
22/12/2025 1203008
G L DE S CARVALHO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, PAR [...]
LIQUIDADO 15.000,00
22/12/2025 1202007
CONTAB INSTITUTO ADMINSTRACAO PUBLICA LTDA
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL NA ARRECADAÇÃO DO IRRF SOBRE COMPRA DE BENS E SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM AS INFORMAÇÕES A RECEITAS FE [...]
LIQUIDADO 7.500,00
22/12/2025 1202007
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS CONTINUADOS DE REPAROS, MANUTENÇÃOE ADEQUAÇÃO EM PRÉDIOS PÚBLICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PINDAR [...]
LIQUIDADO 7.500,00
22/12/2025 1202006
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA,COMP.DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.Nº5 [...]
LIQUIDADO 294.761,19
22/12/2025 1202006
INSTITUTO MARSERVICE
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO,COMPETÊNCIA 12/2025, CONF [...]
LIQUIDADO 294.761,19
19/12/2025 1219013
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
PAGO 129,94
19/12/2025 1219013
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
LIQUIDADO 129,94
19/12/2025 1219013
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
EMPENHADO 129,94
19/12/2025 1219012
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
PAGO 6.250,00
19/12/2025 1219012
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
LIQUIDADO 6.250,00
19/12/2025 1219012
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
EMPENHADO 6.250,00
19/12/2025 1219011
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
PAGO 780,00
19/12/2025 1219011
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
LIQUIDADO 780,00
19/12/2025 1219011
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
EMPENHADO 780,00
19/12/2025 1219010
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4642/2025,CONFORME [...]
PAGO 3.000,00
19/12/2025 1219010
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4642/2025,CONFORME [...]
LIQUIDADO 3.000,00
19/12/2025 1219010
J.W.CARNEIRO - ME
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA E SESSÃO DEDIREITO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO (PORTAL) NF N°4642/2025,CONFORME [...]
EMPENHADO 3.000,00
19/12/2025 1219009
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:DEZEMBRO/2025 CON [...]
PAGO 7.500,00
19/12/2025 1219009
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:DEZEMBRO/2025 CON [...]
LIQUIDADO 7.500,00
19/12/2025 1219009
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA,REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NAS AREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.REF:DEZEMBRO/2025 CON [...]
EMPENHADO 7.500,00
19/12/2025 1219008
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2025.
PAGO 1.030,07
19/12/2025 1219008
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2025.
LIQUIDADO 1.030,07
19/12/2025 1219008
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO 13° SALARIO DE 2025.
EMPENHADO 1.030,07
19/12/2025 1219007
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
PAGO 1.030,07
19/12/2025 1219007
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.030,07
19/12/2025 1219007
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
EMPENHADO 1.030,07
19/12/2025 1219006
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
PAGO 1.030,07
19/12/2025 1219006
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
LIQUIDADO 1.030,07
19/12/2025 1219006
IPSPM EFETIVO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPEMHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS EFETIVO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
EMPENHADO 1.030,07
19/12/2025 1219005
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
PAGO 7.910,24
19/12/2025 1219005
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
LIQUIDADO 7.910,24
19/12/2025 1219005
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
EMPENHADO 7.910,24

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