lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 137695 registros

Dados atualizados em: 22/01/2026 - 15:03:18
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
15/07/2025 630013
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 10.854,01
15/07/2025 630012
FOLHA - EMULTI/CONTRATADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EMULTI/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 16.505,66
15/07/2025 630012
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 16.505,66
15/07/2025 630011
FOLHA ACS CONTRATOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 8.472,00
15/07/2025 630011
FOLHA SEC DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO/CONTRATADO, RELATIVO A ASSISTENCIA FINANCEIRA LEI 14434/22, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 8.472,00
15/07/2025 630010
FOLHA ACS CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ACS/CONCURSADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 276.303,88
15/07/2025 630010
BANCO DO BRASIL/SA
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 276.303,88
15/07/2025 630009
FOLHA PAB FIXO CONTRATADOS
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA PAB FIXO/CONTRATADO, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 10.135,64
15/07/2025 630009
BANCO DO BRASIL/SA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 10.135,64
15/07/2025 630008
FOLHA PAB FIXO/CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PAB FIXO/CONCURSADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 8.158,02
15/07/2025 630008
FOLHA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO - COMIS
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SEGURANÇA PÚBLICA- CONCURSADOS/COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 8.158,02
15/07/2025 630007
FOLHA PSB CONTRATADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 9.018,00
15/07/2025 630007
FOLHA - SEC DE ARTICULAÇÃO POLITICA/COMISSIONADOS
0201 - SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA- COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 9.018,00
15/07/2025 630006
FOLHA PSB CONTRATADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PSB/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 16.069,33
15/07/2025 630006
BANCO DO BRASIL/SA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 10.210-X, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 16.069,33
15/07/2025 630005
FOLHA PSB CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PSB/CONCURSADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 29.298,58
15/07/2025 630005
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 29.298,58
15/07/2025 630004
FOLHA PSF CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO/COMISSIONADO, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 5.865,96
15/07/2025 630004
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
PAGO 5.865,96
15/07/2025 630003
FOLHA PSF CONCURSADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONCURSADO, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 45.746,01
15/07/2025 630003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 45.746,01
15/07/2025 630002
FOLHA PSF CONTRATADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 53.320,20
15/07/2025 630002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 53.320,20
15/07/2025 630001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 99.786,00
15/07/2025 630001
FOLHA PSF CONTRATADO
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA ESF/CONTRATADOS, COMPETENCIA JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 99.786,00
15/07/2025 630001
BANCO DO BRASIL/SA
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 7.669-4, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 99.786,00
15/07/2025 630001
BANCO DO BRASIL/SA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 60.181-0, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 99.786,00
15/07/2025 625002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PRE [...]
LIQUIDADO 24.086,40
15/07/2025 625002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
LIQUIDADO 24.086,40
15/07/2025 625002
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 109/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
LIQUIDADO 24.086,40
15/07/2025 625001
J. C. C. DE OLIVEIRA LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO E GERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME [...]
PAGO 2.581,41
15/07/2025 625001
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, CON [...]
PAGO 2.581,41
15/07/2025 625001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 2.581,41
15/07/2025 625001
CREA MA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE NºMA20250929763, PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFORME DOCUMENTO DE Nº8306388150,EM ANEXO.
PAGO 2.581,41
15/07/2025 619001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 2.815,03
15/07/2025 619001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 2.815,03
15/07/2025 619001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
PAGO 2.815,03
15/07/2025 609002
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025 [...]
PAGO 1.486,08
15/07/2025 609002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 1.486,08
15/07/2025 609002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 1.486,08
15/07/2025 609002
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONSUMO DA FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 40000021006, COMPETENCIA 05/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.486,08
15/07/2025 604002
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0220 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CON [...]
PAGO 919,08
15/07/2025 604002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 919,08
15/07/2025 604002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
PAGO 919,08
15/07/2025 604002
NAYARA KAROLINA SILVA MONTEIRO CORIOLANO
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS BRASIL, PARA CUSTEAR AS DESPESAS REF. A MORADIA E ALIMENTAÇÃO COM BASE NA PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. RELAT [...]
PAGO 919,08
15/07/2025 602031
SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA INTEGRADO, ACOMPANHADO DE ASSISTENCIA E SUPORTE TÉCNICO NO MUNICÍPIO [...]
LIQUIDADO 6.050,00
15/07/2025 602002
K C TELECOM LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
PAGO 1.014,12
15/07/2025 602002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
PAGO 1.014,12
15/07/2025 602002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
PAGO 1.014,12
15/07/2025 602002
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS-DARE, REFERENTE A CA DO CORPO DE BOMBEIROS, COM Nº141458307, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
PAGO 1.014,12
14/07/2025 714003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
LIQUIDADO 500,00
14/07/2025 714003
ONILDO MOUZINHO MACHADO FILHO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 21/07/2025 A 26/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
LIQUIDADO 500,00
14/07/2025 714003
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
EMPENHADO 4.700,16
14/07/2025 714003
ONILDO MOUZINHO MACHADO FILHO
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, PARA DESLOCAMENTO DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, NOS DIAS 21/07/2025 A 26/07/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS [...]
EMPENHADO 500,00
14/07/2025 714002
MARANET TELECOM EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 06/2025, CONFORME COMP [...]
LIQUIDADO 436,00
14/07/2025 714002
D COSTA CARVALHO LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/2025.
LIQUIDADO 436,00
14/07/2025 714002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
LIQUIDADO 436,00
14/07/2025 714002
MARANET TELECOM EIRELI
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO A 06/2025, CONFORME COMP [...]
EMPENHADO 436,00
14/07/2025 714002
D COSTA CARVALHO LTDA
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. ADMINISTRATIVO N.° 11/2025.
EMPENHADO 18.175,91
14/07/2025 714002
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
EMPENHADO 4.801,68

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