| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
701004
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
80.523,74 |
|
| 25/07/2025 |
701004
MMN EMPREENDIMENTOS LTDA
|
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTI8VA E CORRETIVA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
80.523,74 |
|
| 25/07/2025 |
701003
K C TELECOM LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
48.048,00 |
|
| 25/07/2025 |
701003
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
48.048,00 |
|
| 25/07/2025 |
701003
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. A [...]
|
LIQUIDADO |
48.048,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
|
PAGO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
K C TELECOM LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
PAGO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO [...]
|
PAGO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
|
LIQUIDADO |
13.728,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
K C TELECOM LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
13.728,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
13.728,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
13.728,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
LICITARE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO FORMAÇÃO DA PLATAFORMA E APLICATIVO SIMGESCOLA, CONFORME CONTRATO N.° 56/2025, INEXIGIBILIDADE 002/ [...]
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
K C TELECOM LTDA
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET DEDICADA FULL DUPLEX, VIA FIBRA OPTICA PARA A SEC. MUNICIPAL DE ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
VITAL MED - MEDICINA E SERVIÇOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE (LIXO HOSPITAL [...]
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
701002
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
55.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
630030
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.734,48 |
|
| 25/07/2025 |
626007
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
3.449,52 |
|
| 25/07/2025 |
626001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA AGRUPADORA DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº183859, COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
25.183,39 |
|
| 25/07/2025 |
626001
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
|
PAGO |
25.183,39 |
|
| 25/07/2025 |
626001
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFOR.DA PREVIDENCIA- DATA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), CONFORME CONTRATO Nº061800/2024, EM ANEXO.
|
PAGO |
25.183,39 |
|
| 25/07/2025 |
626001
CAEMA - COMP.DE ÁGUAS E ESG.DO MARANHÃO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A FATURA (AGRUPADA) DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA, COM Nº183860, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDARÉ MIRIM, COMPETÊNCIA 06/2025, CONFORME [...]
|
PAGO |
25.183,39 |
|
| 25/07/2025 |
623011
NIVALDO CORREA SILVA JUNIOR 05684014330
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS COMO AR-CONDICIONADOS E BEBEDOUROS ,RELATIVO AO MÊS DE [...]
|
PAGO |
3.399,84 |
|
| 25/07/2025 |
623011
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
3.399,84 |
|
| 25/07/2025 |
623008
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
PAGO |
151.697,34 |
|
| 25/07/2025 |
623008
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
151.697,34 |
|
| 25/07/2025 |
623008
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
PAGO |
151.697,34 |
|
| 25/07/2025 |
623006
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
|
PAGO |
286.208,17 |
|
| 25/07/2025 |
623006
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO N.° 115/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. ADM. 52/2024 [...]
|
PAGO |
286.208,17 |
|
| 25/07/2025 |
616010
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
3.616,92 |
|
| 25/07/2025 |
616009
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 25/07/2025 |
602033
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
1.602,72 |
|
| 24/07/2025 |
724009
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.185,85 |
|
| 24/07/2025 |
724009
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 24/07/2025 |
724009
FOLHA - SCFV/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (SCFV) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
7.590,00 |
|
| 24/07/2025 |
724008
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
724008
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
724008
FOLHA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
724007
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
17.680,00 |
|
| 24/07/2025 |
724007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
17.680,00 |
|
| 24/07/2025 |
724007
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
63,40 |
|
| 24/07/2025 |
724007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
63,40 |
|
| 24/07/2025 |
724007
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
17.680,00 |
|
| 24/07/2025 |
724007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
17.680,00 |
|
| 24/07/2025 |
724007
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
63,40 |
|
| 24/07/2025 |
724007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
63,40 |
|
| 24/07/2025 |
724007
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
17.680,00 |
|
| 24/07/2025 |
724007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16 REGIAO
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À SENTENÇAS JUDICIAIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
63,40 |
|
| 24/07/2025 |
724006
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 24/07/2025 |
724006
ROSEANE GOMES A. MACHADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS P [...]
|
PAGO |
4.018,00 |
|
| 24/07/2025 |
724006
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/07/2025 |
724006
ROSEANE GOMES A. MACHADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS P [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 24/07/2025 |
724006
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 24/07/2025 |
724006
ROSEANE GOMES A. MACHADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS P [...]
|
LIQUIDADO |
4.018,00 |
|
| 24/07/2025 |
724006
FOLHA - PAIF/CONTRATADOS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CREAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
EMPENHADO |
4.018,00 |
|
| 24/07/2025 |
724006
ROSEANE GOMES A. MACHADO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A DIRETORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE GOVERNADOR JOSE SARNEY, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS P [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/07/2025 |
724005
3D PROJECTS ENGENHARIA EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, ATENDENDO A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 32/2025, PREG.E [...]
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 24/07/2025 |
724005
FOLHA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS - CRÁS
|
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRAS/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
PAGO |
6.518,00 |
|
| 24/07/2025 |
724005
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
|
PAGO |
6.518,00 |
|