Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 701002
25.175.294/0001-13
ROTHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUNDO [...]
|
33.944,68 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 709001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRAFICOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PRE [...]
|
17.848,22 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 716003
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04/2025, PROC. ADM. Nº [...]
|
13.609,70 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 715002
09.295.258/0001-37
SISLOC - SISTEMA DE LOCAÇÃO CONTABIL
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SCPI,SIP,SISTEMA CONTRATA E SISTEMA PORTAL DA TRANSPARENCIA ,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/202 [...]
|
2.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 717003
44.340.703/0001-34
M C RIPARDO CONSULTORIA E ASSESORIA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE INTERESE DA CAMARA MUNICIPAL DE PINDARE-MIRIM-M [...]
|
6.250,00 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 718007
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
|
38,07 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 505038
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.876,07 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 513006
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 43/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
21.803,98 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 604009
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
34.932,32 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 604011
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
29.845,13 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 606001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
29.557,69 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 606002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
35.641,04 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 612002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
31.937,97 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 613002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
27.333,18 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 620002
34.032.075/0001-76
EVANDERSON THIAGO MENDES MARANALDO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. [...]
|
32.535,53 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 620001
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
28.933,34 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 625003
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR DESTINADO A PROCESSO DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 03/2025, PROC. ADM. 11/2025, EM ANEXO.
|
26.362,10 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 701003
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 91/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PROC. A [...]
|
29.112,31 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 704002
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 92/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 21/2024, PRO [...]
|
32.203,83 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 704003
48.806.950/0001-34
D COSTA CARVALHO LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 90/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 03/2025, PRO [...]
|
25.958,03 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 704002
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
4.202,24 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 711001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
5.252,80 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 716001
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº17/2025, PROC.ADM.Nº17/2024 E PREG.ELE.Nº04/2024 [...]
|
2.101,12 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 718001
061.XXX.XXX-77
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
38.107,80 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 718002
FOPAG IPSPM-CONTRATADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO IPSPM,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
9.154,00 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 718005
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025 ,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
9.969,05 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 718006
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
12.870,00 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 718004
23.601.966/0001-80
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
2.565,42 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 716002
09.653.112/0001-16
MENDES PINTO - COMERCIO & SERVICOS LTDA
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº10/2025, PROC.ADM.Nº37/2024 E PREG.ELE.Nº13/2024, EM A [...]
|
430,06 |
|
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 716005
603.XXX.XXX-76
ANDRE DE OLIVEIRA SOEIRO
|
0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E A [...]
|
1.000,00 |
|