Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 331002
061.XXX.XXX-77
FOLHA - CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS
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0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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17.680,00 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 331004
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
253.886,50 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 331004
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONTRATADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONTRATADO, RELATIVO A MAR/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
253.886,50 |
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| 04/04/2025 |
EMPENHO: 219002
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
88.543,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 219002
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
88.543,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 219002
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
88.543,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 224002
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 224002
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 224002
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
184.690,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 226003
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 226003
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 226003
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
150.109,50 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 226004
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 226004
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 226004
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
229.500,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 310003
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
186.800,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 310003
31.075.750/0001-56
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
|
186.800,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 403001
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.991,91 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 402002
061.XXX.XXX-77
GLAUCIA COSTA OLIVEIRA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A SERVIDORA GLAUCIA COSTA OLIVEIRA, DESLOCAR-SE DE PINDARE MIRIM-MA A SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DA "GERENCIA DE ACOMPANHAME [...]
|
300,00 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 402001
856.XXX.XXX-91
RONIVALDO BARROS COSTA
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0215 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIO, NOS DIAS 02/04/2025 À 04/04/2025, PARA DESLOCAR-SE DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICPAR DE REUNIÃO COM [...]
|
600,00 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 306009
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 47/20 [...]
|
49.530,96 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 306009
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.° 47/20 [...]
|
49.530,96 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 306007
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONTRATO N.° 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024, PROC. ADM. 46/202 [...]
|
65.729,30 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 306007
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, CONFORME CONTRATO N.° 48/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 18/2024, PROC. ADM. 46/202 [...]
|
65.729,30 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 402003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
|
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
12,69 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 306007
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.° 49/2025, PRE [...]
|
63.764,42 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 306007
42.402.320/0001-18
GENESIS LOCACAO DE MAQUINAS & EQUIPAMENTOS LTDA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E LEVES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N.° 49/2025, PRE [...]
|
63.764,42 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 310001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
110.684,85 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 310001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE A FATURA DE ENERGIA AGRUPADORA, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONTA CONTRATO 4000007337, COMPETENCIA 02/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
|
110.684,85 |
|
| 02/04/2025 |
EMPENHO: 317002
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
29.378,84 |
|