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LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 8873 registros
Dados atualizados em: 19/12/2025 - 15:10:42
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
26/06/2025 EMPENHO: 605001
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
17.532,25
26/06/2025 EMPENHO: 605002
23.609.761/0001-40
PAX SANTA INÊS SERVIÇOS EIRELI
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
6.772,05
25/06/2025 EMPENHO: 625004
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
361,48
25/06/2025 EMPENHO: 226014
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
300.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 226014
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
300.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 226014
31.617.831/0001-30
WB SOLUÇOES E ENGENHARIA LTDA
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTO DO CARNAVAL, CONFORME CONTRATO N.° 55/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024, PROC. AD [...]
300.000,00
25/06/2025 EMPENHO: 401032
03.590.515/0001-87
OCIDENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
0211 - SEC. DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO, TRANSPORTE E TRANSITO

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA ,COMP.ABRIL/2025, CONFORME CONTRATO Nº41/2025, PROC.ADM.Nº50/ [...]
141.000,55
25/06/2025 EMPENHO: 625004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL/SA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE À TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
29,71
25/06/2025 EMPENHO: 625002
FOLHA BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
2.500,00
25/06/2025 EMPENHO: 625003
061.XXX.XXX-77
FOLHA - BOLSA FAMILIA/CONTRATOS
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
7.590,00
24/06/2025 EMPENHO: 530036
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
31.149,73
24/06/2025 EMPENHO: 610001
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
29.664,50
24/06/2025 EMPENHO: 618002
24.247.697/0001-68
R. B. DO NASCIMENTO NETO - ME
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025, PROC. AD [...]
27.612,89
24/06/2025 EMPENHO: 505010
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
6.922,80
24/06/2025 EMPENHO: 508001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
6.112,80
24/06/2025 EMPENHO: 512001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
3.948,48
24/06/2025 EMPENHO: 604001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
34.121,49
24/06/2025 EMPENHO: 612001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTTENÇÃO AUTOMOTIV [...]
32.142,04
24/06/2025 EMPENHO: 505003
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.261,52
24/06/2025 EMPENHO: 516001
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.801,64
24/06/2025 EMPENHO: 523007
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
2.500,75
24/06/2025 EMPENHO: 530004
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
1.101,60
24/06/2025 EMPENHO: 530005
36.325.451/0001-46
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
0213 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
841,32
24/06/2025 EMPENHO: 611005
01.786.429/0001-19
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DEHONIANA
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DA SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL,NA RADIO DEHON FM 87,9,REF:ABRIL /2025.CONFORME COMPR [...]
722,22
24/06/2025 EMPENHO: 624002
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.05/2025,CONFORME ANEXO
1.330,65
24/06/2025 EMPENHO: 624003
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
780,00
24/06/2025 EMPENHO: 624004
28.121.064/0001-60
UNIÃO DE VEREADORES E CÂMARAS DO ESTADO DO MA - UV
0101 - CÂMARA

O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA CAMARA DE PINDARÉ MIRIM,PARA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES E CAMARAS DO ESTADO DO MARANHAO- UVCMM [...]
780,00
24/06/2025 EMPENHO: 623002
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
0101 - CÂMARA

O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME COMPRO [...]
2.438,56
24/06/2025 EMPENHO: 415006
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
39.221,95
24/06/2025 EMPENHO: 415001
39.960.498/0001-70
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
31.052,80

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