Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224007
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA DO FEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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291,44 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224007
00.394.460/0058-87
PASEP MUNICIPIO
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERERNTE A RETENÇÃO PASEP-COTA DO FEP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.
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291,44 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 220007
40.512.958/0001-86
ZENNI LTDA
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0101 - CÂMARA
O VALOR DO EMPENHO ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME COMPROVANTES AN [...]
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5.500,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224001
06.272.793/0001-84
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA ACIMA, REFERE-SE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, REF.01/2025,CONFORME ANEXO.
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1.201,07 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207007
035.XXX.XXX-60
ELIENE SILVA DE ARAUJO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ELIENE SILVA DE ARAUJO, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° 5 [...]
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300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207007
035.XXX.XXX-60
ELIENE SILVA DE ARAUJO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ELIENE SILVA DE ARAUJO, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° 5 [...]
|
300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207006
335.XXX.XXX-00
ANTONIO DO NASCIMENTO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° [...]
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300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207007
035.XXX.XXX-60
ELIENE SILVA DE ARAUJO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ELIENE SILVA DE ARAUJO, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° 5 [...]
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300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207006
335.XXX.XXX-00
ANTONIO DO NASCIMENTO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° [...]
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300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207003
015.XXX.XXX-51
ANA MARIA MORAIS FONSECA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA MARIA MORAIS FONSECA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° [...]
|
300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207003
015.XXX.XXX-51
ANA MARIA MORAIS FONSECA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA MARIA MORAIS FONSECA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° [...]
|
300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207006
335.XXX.XXX-00
ANTONIO DO NASCIMENTO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO TRATAMENTO (INSUFICIENCIA RENAL), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° [...]
|
300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 207003
015.XXX.XXX-51
ANA MARIA MORAIS FONSECA
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTO TFD-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ANA MARIA MORAIS FONSECA, RELATIVO AO TRATAMENTO (NEOPLASIA MALIGNA), MES DE JANEIRO/2025, PORTARIA N° [...]
|
300,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224003
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025, CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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9.612,13 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224002
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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12.870,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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788.629,75 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
788.629,75 |
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224001
FOPAG APOSENTADOS - IPSPM
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
788.629,75 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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117.945,20 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
117.945,20 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 224002
FOPAG IPSPM- PENSIONISTA
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
117.945,20 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 221006
18.562.245/0001-78
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM
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0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM E O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA.
|
8.659,82 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 221006
18.562.245/0001-78
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM E O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA.
|
8.659,82 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 221006
18.562.245/0001-78
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM
|
0204 - SEC DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIMODAL - CIM E O MUNICÍPIO DE PINDARÉ MIRIM-MA.
|
8.659,82 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 107004
34.660.192/0001-84
G L DE S CARVALHO
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0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, PAR [...]
|
15.000,00 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 107004
34.660.192/0001-84
G L DE S CARVALHO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, PAR [...]
|
15.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 107004
34.660.192/0001-84
G L DE S CARVALHO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, PAR [...]
|
15.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 107004
34.660.192/0001-84
G L DE S CARVALHO
|
0209 - SEC DE SAUDE E SANEAMENTO
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO A GESTÃO A SAUDE DO MUNICIPIO DE PINDARE MIRIM-MA, PAR [...]
|
15.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 206003
34.660.192/0001-84
G L DE S CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OA COMBATE DE HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
44.999,68 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 206003
34.660.192/0001-84
G L DE S CARVALHO
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO OA COMBATE DE HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
44.999,68 |
|