Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319001
936.XXX.XXX-04
ANGELA MARIA TORRES DOS SANTOS DE SOUZA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 009/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
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750,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319002
005.XXX.XXX-28
MARIA LUISA AROUCHE MAIA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 008/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
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900,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319003
612.XXX.XXX-92
ANA CRISLANDIA RODRIGUES AROUCHA
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 007/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
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900,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 319004
022.XXX.XXX-05
FLORISNETE ABREU TORRES
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0212 - SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE
VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE ALUGUEL SOCIAL, CONTRATO Nº 006/2025, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2025. CONFORME DOCUMENTO [...]
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750,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312004
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
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16.629,15 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312005
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
12.028,90 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312006
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
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6.016,70 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312004
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
16.629,15 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312005
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
12.028,90 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 312006
07.897.605/0001-76
D.W.COSTA MENDES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 71/2025, PREG. E [...]
|
6.016,70 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320002
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, RELATIVO A FRV/2025, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
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19.030,11 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320003
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONCURSADO
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONCURSADO, RELATIVO A FEV/2025, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
10.096,64 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320001
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, RELATIVO A FEV/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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5.607,98 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320002
061.XXX.XXX-77
FOPAG - 70% - FUNDAMENTAL II - CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL II - CONCURSADO, RELATIVO A FRV/2025, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
19.030,11 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320003
061.XXX.XXX-77
FOPAG - FUNDEB 70 OPERACIONAL CONCURSADO
|
0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - OPERACIONAL CONCURSADO, RELATIVO A FEV/2025, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
|
10.096,64 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320001
06.189.344/0001-77
FOPAG - FUNDEB 70% - EDUC.INFANTIL-CONCURSADOS
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0207 - FUNDEB
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA FOLHA FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL CONCURSADO, FOLHA COMPLEMENTAR COM ENCARGOS, RELATIVO A FEV/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
5.607,98 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320001
23.601.966/0001-80
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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19.734,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320001
23.601.966/0001-80
FOPAG ASSESSORIA - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE ASSESSOR PARLAMETAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025 CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
19.734,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320001
061.XXX.XXX-77
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
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0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
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41.821,13 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320001
061.XXX.XXX-77
FOPAG IPSPM-COMISSIONADO
|
0218 - INST DE PREVID DOS SERV PUBLO DO MUNIC DE PINDARE MIRIM
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DA ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS DO IPSPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.
|
41.821,13 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320008
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
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0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
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9.425,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320009
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
12.870,00 |
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| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320007
23.601.966/0001-80
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
2.565,42 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320008
23.601.966/0001-80
INSS COMISSIONADO PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS COMISSIONADO PATRONAL ,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
9.425,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320009
23.601.966/0001-80
INSS VEREADOR PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS VEREADOR PATRONAL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
12.870,00 |
|
| 20/03/2025 |
EMPENHO: 320007
23.601.966/0001-80
INSS ASSESSORES PATRONAL - CÂMARA
|
0101 - CÂMARA
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS ASSESSOR PARLAMENTAR PATRONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
|
2.565,42 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 220001
039.XXX.XXX-93
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
500,00 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 220002
925.XXX.XXX-15
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
500,00 |
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| 19/03/2025 |
EMPENHO: 220001
039.XXX.XXX-93
ATÁLIA GUIMARÃES SILVA
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
500,00 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 220002
925.XXX.XXX-15
KEILA DE JESUS DE SOUSA SÁ
|
0205 - SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA
VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA DESLOCAMENTO NOS DIAS 24/02/2025 À 28/02/2025,DE PINDARÉ MIRIM-MA À SÃO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA FAMEM(FEDERAÇÃ [...]
|
500,00 |
|