lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 7999 registros
Dados atualizados em: 28/01/2026 - 15:03:25
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 228040 - DATA: 28/02/2025
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
10.500,00 31.500,00 31.500,00
EMPENHO: 228040 - DATA: 28/02/2025
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL/COMISSIONADOS
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL-COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
10.500,00 31.500,00 31.500,00
EMPENHO: 227002 - DATA: 27/02/2025
MARANET TELECOM EIRELI
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
436,00 872,00 872,00
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
12,69 25,38 25,38
EMPENHO: 227003 - DATA: 27/02/2025
PACOTILHA MIDIA S/A
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
180,00 360,00 360,00
EMPENHO: 227002 - DATA: 27/02/2025
MARANET TELECOM EIRELI
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET ,INSTALAÇÃO, E SUPORTE TECNICO DE BANDA LARGA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2025,C [...]
436,00 872,00 872,00
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
BANCO DO BRASIL - CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA,DA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME ANEXO.
12,69 25,38 25,38
EMPENHO: 227003 - DATA: 27/02/2025
PACOTILHA MIDIA S/A
CÂMARA MUNICIPAL
O VALOR QUE SE EMPENHA NO CREDOR ACIMA É REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICIADE LEGAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025,CONFORME COMPROVANTES ANEXO.
180,00 360,00 360,00
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
6.988,68 20.966,04 20.966,04
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
6.988,68 20.966,04 20.966,04
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
6.988,68 20.966,04 20.966,04
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERECIAMENTO A ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTO [...]
1.801,44 5.404,32 5.404,32
EMPENHO: 227002 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
148,53 445,59 445,59
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
556,20 1.668,60 1.668,60
EMPENHO: 227006 - DATA: 27/02/2025
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
31.085,90 93.257,70 93.257,70
EMPENHO: 227005 - DATA: 27/02/2025
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
28.121,50 84.364,50 84.364,50
EMPENHO: 227004 - DATA: 27/02/2025
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
30.153,00 90.459,00 90.459,00
EMPENHO: 227003 - DATA: 27/02/2025
RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO D EEMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTODE MEDICAMENTOS EM GERAL E INSUMOS, PSICOTROPICOS, MATERIAIS INSTRUMENTAIS E ODONTOLOGICOS, RAIO X E MATERIAL [...]
29.448,00 88.344,00 88.344,00
EMPENHO: 227002 - DATA: 27/02/2025
D.W.COSTA MENDES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
180.199,15 540.597,45 540.597,45
EMPENHO: 227002 - DATA: 27/02/2025
D.W.COSTA MENDES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
180.199,15 540.597,45 540.597,45
EMPENHO: 227002 - DATA: 27/02/2025
D.W.COSTA MENDES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. CONTRATO N.° 54/2025, PREGÃO ELETRÔNICO N.° 16/2024, PROC. ADMINISTRATIVO 41/2024.
180.199,15 540.597,45 540.597,45
EMPENHO: 227003 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
6.441,12 19.323,36 19.323,36
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
2.727,83 8.183,49 8.183,49
EMPENHO: 227003 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
6.441,12 19.323,36 19.323,36
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
2.727,83 8.183,49 8.183,49
EMPENHO: 227001 - DATA: 27/02/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - DARF, RELATIVO AO PARCELAMENTO NA PGNF - SISPAR Nº0034166653, COM PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2025,Nº07.17.25057.775 [...]
2.727,83 8.183,49 8.183,49
EMPENHO: 227003 - DATA: 27/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
SEC. DE ADMINISTRACAO
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
6.441,12 19.323,36 19.323,36
EMPENHO: 226004 - DATA: 26/02/2025
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
229.500,00 688.500,00 688.500,00
EMPENHO: 226002 - DATA: 26/02/2025
F W V DE ANDRADE E SOLUÇÕES - B W SOLUÇÕES & CIA
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA [...]
3.669,84 11.009,52 11.009,52
EMPENHO: 226003 - DATA: 26/02/2025
FORT PREMIUM EMPREENDIMENTOS EIRELI
FUNDO DE MANUT.DESENV.EDUC.BÁSICA VAL.PROF EDUCAÇÃO- FUNDEB
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO DE N.° 47/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2024, PROC. ADM. 37/2024, EM A [...]
150.109,50 450.328,50 450.328,50

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